Dag,
Ik zal de (voorlopig hypothetische) situatie even schetsen:
Ik importeer producten via een Amerikaanse webshop. Hierover betaal ik de prijs incl. BTW aan de leverancier. Vervolgens verscheept hij het pakket naar Nederland; ik betaal netjes de douanerechten en BTW bij het importeren. Vervolgens verkoop ik het via mijn webshop in Nederland en reken ik wederom BTW aan mijn klanten om dit aan het einde van het kwartaal aan de belastingdienst te betalen.
Klopt dit ? Op deze manier wordt er wel erg veel BTW betaald over 1 product.
Ik heb me er zoveel mogelijk in proberen te verdiepen, maar ik lees overal tegenstrijdige en onduidelijke regelgevingen en adviezen. Zo las ik dat BTW betaald aan leveranciers in het buitenland (niet EU landen, maar ik weet niet of dat verschilt met landen binnen de EU) niet als voorbelasting gerekend mag worden.
Ook las ik dat bij opgave van een BTW (VAT) nummer sommige buitenlandse leveranciers geen BTW rekenen aan bedrijven ? Klopt dit, en waarom sommige wel en andere leveranciers niet ?
Ook heb ik begrepen van de website van de bel. dienst dat ik een formulier kan aanvragen om BTW te verleggen, m.a.w. niet meteen te hoeven betalen aan de douane bij import. Is dit eenvoudig en slim om te doen?
Zoals je ziet, zit ik met veel vragen omtrent deze materie en ik hoop dan ook dat iemand met hier duidelijkheid over kan geven.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet.