Het forum voor de webwinkel eigenaar en bezoeker van webwinkels.

 
jdoom
Berichten: 6
Lid geworden op: 02 februari 2017

Startende webshop MET of ZONDER BTW aangifte

01 maart 2017

Beste,

Ik start een webshop in België en stel me de vraag of het aangewezen is om gebruik te maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, aangezien het vaak aangeraden wordt voor startende ondernemers. De vraag is natuurlijk of het financieel interessanter is of gewoon gemakzucht. Ik ga binnenkort bij een boekhouder, maar zou toch al eens jullie mening willen krijgen betreffende de volgende 2 zaken:

1. Bij een BTW vrijstelling heb ik verstaan dat ik geen BTW moet aanrekenen aan de klanten, maar ik deze ook niet kan aftrekken bij aankopen. Deze kan dan echter wel weer als kost ingebracht worden bij de belastingsaangifte. Ik weet op dit moment echter niet welk percentage je kan inbrengen (het gaat om verzamel -en ruilkaartspellen). Ook bij verzendkosten komt er BTW en stel me dus dezelfde vraag: welk percentage van zowel deze BTW, als de verzendkosten zelf kan ik inbrengen als kost? Of moet ik mij beter tot vadertje staat richten met zulke vragen?

Ik maakte de oefening met het volgende: ik koop een spel van 93 euro (excl. BTW) en moet 7 euro (excl. BTW) verzendkosten betalen. Ik betaal dus 121 euro (incl. BTW) en kan 28 euro inbrengen als kost (BTW + leveringskosten). Vervolgens verkoop ik het product voor 200 euro (excl. BTW) en reken ook 7 euro (excl. BTW) verzendkosten aan, zodat ik een omzet heb van 207 euro (excl. BTW). Ik moet dit spel nog versturen naar de klant voor 5 euro (nog een kost). Ik heb dus 86 euro winst gemaakt en betaal minder belastingen doordat ik 33 euro kan inbrengen als kost. Klopt deze redenering? Het positieve hiervan is ook dat ik de verkoopprijs lager kan houden.

2. Wanneer ik wel met BTW aangiftes zou werken, heb ik echter de indruk dat het vrij complex kan worden. Ik heb 2 leveranciers, die zich in Nederland bevinden. Ik meen begrepen te hebben dat ik de BTW, die ik betaal naar de leverancier (21% in mijn geval denk ik en ook Belgische BTW), volledig in mindering kan brengen bij mijn BTW aangifte. De verschuldigde BTW (van een particuliere klant) zou dan Belgische BTW zijn in België, maar ook in andere EU landen indien ik onder de verkoopdrempel blijf (wat het geval is voor een startende webshop). De aanvang van het vervoer gebeurt namelijk in België (in het geval ik via leverancier 1 werk). Voor zelfstandigen met een BTW nummer, moet ik dan waarschijnlijk de BTW hanteren van de koper. Klopt alles wat ik zeg of zie ik iets over het hoofd?
Een andere scenario doet zich voor, wanneer ik via mijn 2e leverancier werk want deze werkt via dropshipping. Ik doe dit voor bepaalde producten, om te vermijden dat ik 2x leverkosten moet betalen. Aangezien hier de aanvang van verzending plaatsvindt in Nederland, twijfel ik of ik Nederlands BTW of Belgische BTW moet aanrekenen naar de klant (of maakt dit niet uit aangezien het allebei 21% zal zijn?).

Wanneer ik bovenstaande oefening nog eens toepas (met dezelfde verkoopprijs, maar nu inclusief BTW) krijg ik het volgende: ik koop een spel van 93 euro (excl. BTW) en moet 7 euro (excl. BTW) verzendkosten betalen. Ik betaal dus op het einde van de rit 100 euro (excl. BTW), aangezien ik de 21 euro in mindering breng op de BTW aangifte. Ook hier kan ik nog 7 euro verzendkosten inbrengen in mijn belastingsaangifte  als kost. Vervolgens verkoop ik het product aan dezelfde prijs voor 200 euro (incl. BTW) en reken ook 7 euro (incl. BTW) verzendkosten aan, zodat ik een omzet heb van 207 euro (incl. BTW). Hiervan is ongeveer 43,50 euro BTW, die ik dan verschuldigd ben? Wil dit dan zeggen dat ik slechts 163,50 euro omzet overhoud en bijgevolg slechts 58,50 euro winst heb (rekening houdend met nog 5 euro verzendkosten)? Ook kan ik slechts 12 euro kosten inbrengen. Klopt deze redenering of zit ik er compleet naast?

Bij beide scenario's heb ik nog geen rekening gehouden met transactiekosten. Ik vermoed dat dit ook als kost kan ingebracht worden?

Ik verwacht tegen de zomer effectief van start te kunnen gaan en vraag me dus af welke van de 2 opties ik best kies. Ik zal sowieso onder de drempel van 25000 euro blijven dit jaar. De eerste optie is het makkelijkst, maar dan zit ik met de BTW die ik moet betalen op aankopen. Indien ik hiervan een groot deel als kost kan inbrengen, lijkt dit me wel nog haalbaar.

Graag jullie advies!

Groeten,

Jurgen
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht